Voordeel alle aard gebruik woning: rechtspraak vindt regels ongrondwettig

Wie gratis een woning ter beschikking krijgt van zijn werkgever, krijgt een belastbaar fiscaal voordeel. De waarde van dit voordeel wordt anders bepaald naargelang het goed ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Het voordeel is bijna vier keer zo duur als het wordt verstrekt door een vennootschap. Dit verschil kan een probleem zijn. In de rechtspraak werd recent tweemaal geoordeeld dat dit in strijd is met de grondwet.

Waarover gaat het?

Een werknemer of bedrijfsleider  die gratis een onroerend goed ter beschikking krijgt van zijn werkgever of vennootschap, krijgt een voordeel van alle aard, waarop hij wordt belast.

De waarde van dit voordeel wordt forfaitair bepaald. Welke formule daarbij gebruikt wordt, hangt af van wie het onroerend goed ter beschikking stelt:

Het goed wordt ter beschikking gesteld door een natuurlijk persoon = het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van het gebouw × 100/60.

Het goed wordt ter beschikking gesteld door een rechtspersoon (bv. een vennootschap) = het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van het gebouw × 100/60 × 3,8. Als het KI van het onroerend goed lager dan of gelijk is aan 745 EUR, moet er slechts met 1,25 worden vermenigvuldigd.

De wet mildert deze regels voor de situatie dat het onroerend goed duidelijk de persoonlijke behoeften van de betrekker overtreft. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de maatschappelijke toestand van de werknemer en de samenstelling van zijn gezin. Voor de berekening van het voordeel moet dan enkel rekening worden gehouden met het KI van een onroerend goed dat aan de werkelijke behoeften van de betrekker beantwoordt.

Indien de woning die ter beschikking gesteld wordt gemeubeld is, wordt het berekende voordeel van alle aard verhoogd met 2/3. Als men een ongebouwd onroerend goed (enkel de grond) ter beschikking krijgt, moet er vermenigvuldigd worden met 100/90 in plaats van 100/60.

Een bedrijfsleider die een goed (met een KI van meer dan 745 EUR) ter beschikking krijgt van een vennootschap, betaalt dus bijna vier keer zoveel als wie de woning ter beschikking krijgt van een natuurlijk persoon.

Voorbeeld

Jan krijgt een woning ter beschikking gesteld door Bert. Het geïndexeerd KI van de woning bedraagt 1.000 EUR. De waarde van het voordeel = 1.666,66 EUR.
Als Jan dezelfde woning ter beschikking krijgt van zijn vennootschap (bvba JAN), wordt de waarde van het voordeel = 1.000 × 100/60 × 3,8 = 6.333,33 EUR.

Wat was het probleem?

Het is duidelijk dat belastingplichtigen die een woning ter beschikking krijgen heel anders behandeld worden naargelang wie het goed ter beschikking stelt. Het ligt dan ook voor de hand dat bepaalde bedrijfsleiders die een woning ter beschikking kregen van hun vennootschap, zich gediscrimineerd voelden door die waarderingsregels.

De vraag die dan rijst, is of het verschil in behandeling terecht is. De grondwet bevat immers een gelijkheidsbeginsel. Dit houdt in dat gelijke situaties, gelijk behandeld moeten worden. Een verschil in behandeling mag enkel als dat 'verantwoord' is. Toegepast op dit probleem worden dat de volgende vragen: is het relevant wie de woning ter beschikking stelt ? En mag de rechtsvorm van de terbeschikkingsteller (natuurlijk persoon of rechtspersoon) invloed hebben op de waarde van het voordeel ? Of zou het voordeel eigenlijk altijd op dezelfde manier moeten worden berekend ?

Deze vragen werden recent twee keer voorgelegd aan de rechter, zowel aan het hof van beroep van Gent als dat van Antwerpen. De fiscus argumenteerde dat het verschil verantwoord is, o.a. omdat een bedrijfsleider (van zijn eigen vennootschap) invloed heeft op het beleid van de vennootschap en bijvoorbeeld kan beslissen wat voor woning hij ter beschikking krijgt. We gaan hier niet volledig in op alle argumenten en het antwoord van de rechters. We kunnen ermee volstaan te vermelden dat de argumenten van de fiscus niet werden aanvaard. De hoven van beroep vonden het verschil dus niet verantwoord.

Wat nu?

Het is natuurlijk te vroeg om al victorie te kraaien. Voor de partijen in de zaken die tot de arresten hebben geleid, wil dit zeggen dat de betrokken bepaling niet mag worden toegepast. De waarde van het voordeel moet dus worden berekend volgens de formule van de terbeschikkingstelling door een natuurlijk persoon. Geen vermenigvuldiging met 3,8 dus. Anderen die zich benadeeld voelen, kunnen eventueel nog een bezwaarschrift indienen bij de fiscus, als de bezwaartermijn nog niet voorbij is.

Waarom dan toch geen victorie kraaien?

Tegen het arrest uit Antwerpen kan de fiscus nog in cassatie gaan. Het Hof van Cassatie kan nog anders oordelen.

Het is geen arrest van het Grondwettelijk Hof: de wettelijke bepaling is dus niet 'vernietigd' en blijft dus gewoon bestaan.

Er staat nog geen wetswijziging gepland die de bepaling aanpast.

Als de regels worden aangepast, kan het ook zo worden aangepast dat elk voordeel volgens de 'duurste' formule (geïndexeerd KI × 100/60 × 3,8) moet worden berekend, ook voor wie de woning van een natuurlijk persoon ter beschikking krijgt.

Kreafinity BVBA
Lintsesteenweg 92B
2500 LIER
T: 03/475.01.35
F: 03/475.01.43
info@kreafinity.be